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【法规名称】内部审计具体准则
【颁布单位】中国内部审计协会
【发文字号】中内协发[2003]20号
【颁布日期】1753-01-01
【实施日期】1753-01-01
【是否有效】全文有效
【法规类别】内部审计
【税 种】
【地 区】
【点击次数】1960
【全 文】



内部审计具体准则



 

  内部审计具体准则第1号──审计计划

    内部审计具体准则第2号──审计通知书

  内部审计具体准则第3号──审计证据

  内部审计具体准则第4号──审计工作底稿

  内部审计具体准则第5号──内部控制审计

  内部审计具体准则第6号──舞弊的预防、检查与报告

  内部审计具体准则第7号──审计报告

  内部审计具体准则第8号──后续审计

  内部审计具体准则第9号──内部审计督导

  内部审计具体准则第10号──内部审计与外部审计的协调

  内部审计具体准则第11号──结果沟通

  内部审计具体准则第12号──遵循性审计

  内部审计具体准则第13号──评价外部审计工作质量

  内部审计具体准则第14号──利用外部专家服务

  内部审计具体准则第15号──分析性复核

  内部审计具体准则第16号──风险管理审计

  内部审计具体准则第17──重要性与审计风险

  内部审计具体准则第18号──审计抽样

  内部审计具体准则第19──内部审计质量控制

  内部审计具体准则第20号──人际关系

  内部审计具体准则第21号──内部审计控制自我评估

  内部审计具体准则第22号──内部审计独立性与客观性

  内部审计具体准则第23号──内部审计机构与董事会或最高管理层的关系

  内部审计具体准则第24号──内部审计机构的管理

  内部审计具体准则第25号──经济性审计

  内部审计具体准则第26号──效果性审计

  内部审计具体准则第27号──效益性审计

  内部审计具体准则第28号──信息系统审计
    内部审计具体准则第27号──内部审计人员后续教育


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