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中注协约谈提示上市公司内部控制审计风险
发布时间:Apr 19, 2013     浏览次数:3893     【打印此页】  【关闭窗口】

201341,中国注册会计师协会在京约谈中勤万信会计师事务所负责人,就其承接的部分上市公司2012年年报审计和内控审计业务可能存在的风险进行提示。

本次约谈以“上市公司内部控制审计风险防范”为主题,同时涉及事务所对执业质量检查发现问题的整改落实情况。中勤万信会计师事务所的主任会计师、负责质量控制的合伙人以及执行有关上市公司2012年年报审计和内控审计业务的签字注册会计师接受约谈。

中注协相关负责人指出,201211日起,《企业内部控制审计指引》和《企业内部控制审计指引实施意见》正式实施,事务所和广大注册会计师要重视内部控制审计这一新业务领域,要充分考虑可能遇到的困难与挑战,认真谋划,做到人员配备到位、操作规范执行到位、过程意见把关到位。

约谈会上,事务所代表分别向中注协说明了有关审计项目2012年度财务报表和内部控制审计情况,以及相关的质量控制安排。事务所代表认为执业质量检查发现的问题很有针对性,不少是事务所之前未曾重视的领域,根据检查的结果,事务所已有计划、分步骤地改进质量控制体系和相关的管理信息系统,将认真传达和积极落实中注协的风险提示,保持应有的职业谨慎,把审计程序做到位,独立、客观、公正地发表审计意见。

(来源:中国注册会计师协会 201347

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